Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. № 7/21/42 „Про бюджет м. Тернополя на 2018рік”

Керуючись Бюджетним кодексом України та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2932,373 тис.грн., з них за рахунок субвенції - 2932,373 тис.грн.
1.1. ( 41053900) Інші субвенції з місцевого бюджету - 2807,815тис.грн.
1.2. (41051200) Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 24,5 тис.грн.
1.3. (41051100) Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року - 100,058 тис.грн.
2.Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів (п.1) на 2832,315 тис.грн., з них за рахунок субвенції - 2832,315 тис.грн.
З них:
оплата праці - 1600,0 тис.грн.
Енергоносії - 85,0 тис.грн.
2.1. Управлінню освіти - 2832,315 тис.грн., з них за рахунок субвенції - 2832,315 тис.грн.
З них:
оплата праці - 1600,0 тис.грн.
Енергоносії - 85,0 тис.грн.
2.1.1. ( 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 2832,315 тис.грн. , з них за рахунок субвенції - 2832,315 тис.грн
з них:
оплата праці - 1600,0 тис.грн.
Енергоносії - 85,0 тис.грн.
3. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 13963,3 тис.грн., з них за рахунок субвенції - 975,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 3099,0 тис.грн.
Енергоносії - 5357,7 тис.грн.
3.1. Управлінню у справах сім»ї, молодіжної політики і спорту - 173,2 тис.грн.
З них
оплата праці - 60,0 тис.грн.
3.1.1. (1115012) Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту - 100,0тис.грн.
3.1.2. (1113121) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді - 73,2 тис.грн.
З них:
оплата праці - 60,0 тис.грн.
3.2. Управлінню соціальної політики - 667,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 506,0 тис.грн.
3.2.1. (0810160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах - 617,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 506,0 тис.грн.
3.2.2. (0813043) Надання допомоги при народженні дитини - 50,0 тис.грн.
3.3. Управління освіти і науки - 12857,8 тис.грн., з них за рахунок субвенції - 975,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 2447,0 тис.грн
енергоносії - 5297,7 тис.грн.
3.3.1. (0610160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах - 182,9 тис.грн.
З них:
оплата праці - 27,0 тис.грн.
3.3.2. (0611010) Надання дошкільної освіти - 3045,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 2137,0 тис.грн.
3.3.3. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 6852,0 тис.грн. , з них за рахунок субвенції - 975,3 тис.грн
з них:
енергоносії - 3747,3 тис.грн.
3.3.4. (0611030) Надання загальної середньої освіти вечірніми ( змінними) школами - 42,4 тис.грн.
3.3.5. (0611070) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами – інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку - 540,0 тис.грн.
З них:
оплата праці - 263,0 тис.грн.;
енергоносії - 110,0 тис.грн.
3.3.6. (0611090) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 260,0 тис.грн.
З них:
енергоносії - 260,0 тис.грн.
3.3.7. (0611110) Підготовка кадрів професійно – технічними закладами та іншими закладами освіти - 1593,4 тис.грн.
З них:
енергоносії 924,6 тис.грн.
3.3.8. ( 0611120) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-П рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) - 55,0 тис.грн.
3.3.9. (0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів - 257,0 тис.грн.
З них:
енергоносії - 250,0 тис.грн.
3.3.10. (0611161) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - 25,8 тис.грн.
З них:
оплата праці - 20,0 тис.грн.
Енергоносії - 5,8 тис.грн.
3.3.11. (0613140) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 4,0 тис.грн.
3.4. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - 100,0 тис.грн.
3.4.1. (0712111) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної ( медико-санітарної) допомоги - 100,0 тис.грн.
3.5. Управлінню транспорту, комунікацій та зв»язку - 73,0 тис.грн.
З них:
оплата праці - 60,0 тис.грн.
3.5.1. (1910160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах - 73,0 тис.грн.
З них:
оплата праці - 60,0 тис.грн.
3.6. Фінансовому управлінню - 60,0 тис.грн.
З них:
енергоносії - 60,0 тис.грн.
3.6.1. (3710160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах - 60,0 тис.грн.
З них:
енергоносії - 60,0 тис.грн.
3.7.Управлінню культури і мистецтв - 32,0 тис.грн.
З них:
оплата праці - 26,0тис.грн.
3.7.1. (1014060) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 32,0 тис.грн.
З них:
оплата праці - 26,0 тис.грн.
4. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів за рахунок зменшення (п.3) в сумі 13813,3тис.грн., з них за рахунок субвенції - 975,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 10387,9 тис.грн.
4.1. Управлінню у справах сім»ї, молодіжної політики і спорту - 173,2 тис.грн.
З них:
оплата праці - 60,0 тис.грн.
4.1.1. (1115011) Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту - 100,0тис.грн.
4.1.2. (1110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах - 73,2 тис.грн.
З них:
оплата праці - 60,0 тис.грн.
4.2. Управлінню соціальної політики - 50,0 тис.грн.
4.2.1. (0813042) Надання допомоги при усиновленні дитини - 40,0 тис.грн.
4.2.2. (0813084) Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату - 10,0 тис.грн.
4.3. Управлінню освіти і науки - 11674,9 тис.грн., з них за рахунок субвенції - 975,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 9699,1 тис.грн.
4.3.1. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 5481,0 тис.грн., з них за рахунок субвенції - 975,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 4505,6 тис.грн.
4.3.2. (0611030) Надання загальної середньої освіти вечірніми ( змінними) школами - 42,4 тис.грн.
З них:
оплата праці - 39,0 тис.грн.
4.3.3. (0611110) Підготовка кадрів професійно – технічними закладами та іншими закладами освіти - 6080,4 тис.грн.
З них:
оплата праці - 5150,0 тис.грн.
4.3.4. (0611161) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - 71,1 тис.грн.
З них:
оплата праці - 4,5 тис.грн.
4.4. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - 100,0 тис.грн.
4.4.1. (0712152) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я - 100,0 тис.грн.
4.5. Міській раді - 681,7 тис.грн.
З них:
оплата праці - 553,8 тис.грн.
4.5.1. (0110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах - 681,7 тис.грн.
З них:
оплата праці - 553,8 тис.грн.
4.6. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна - 73,2 тис.грн.
З них:
оплата праці - 60,0 тис.грн.
4.6.1. (3110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах - 73,2 тис.грн.
З них:
оплата праці - 60,0 тис.грн.
4.7. Управлінню стратегічного розвитку міста - 28,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 15,0 тис.грн.
4.7.1. (3510160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах - 28,3 тис.грн.
З них:
оплата праці - 15,0 тис.грн.
4.8.Управлінню транспорту комунікацій та зв»язку - 1000,0тис.грн.
4.8.1.(1913033) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - 1000,0тис.грн.
4.9. Управлінню культури і мистецтв - 32,0 тис.грн.
4.9.1. (1014070) Фінансова підтримка кінематографії - 32,0 тис.грн.
5.Зменшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок передачі із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету в сумі 87,0 тис.грн.
5.1.Управлінню освіти і науки - 87,0 тис.грн.
5.1.1. (0611120) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-П рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) - 87,0 тис.грн.
6. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету (п.1,5,3) в сумі 337,058 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 337,058 тис.грн.
6.1. Управлінню освіти і науки - 337,058 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 337,058 тис.грн.
6.1.1. (0611120) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-П рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) - 87,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 87,0 тис.грн.
6.1.2. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 100,058 тис.грн. , з них за рахунок субвенції - 100,058 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 100,058 тис.грн.
6.1.3. (0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів - 150,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 150,0 тис.грн.
7. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 4284,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 2284,0 тис.грн.
7.1.Управлінню у справах сім»ї, молодіжної політики і спорту - 627,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 627,0 тис.грн.
7.1.1 (1117325) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту - 627,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 627,0 тис.грн.
7.2. Фінансовому управлінню - 2000,0 тис.грн.
7.2.1. (3718881) Забезпечення гарантійних зобов»язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії - 2000,0 тис.грн.
7.3. Управлінню житлово – комунального господарства, благоустрою та екології - 1245,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 1245,0 тис.грн.
7.3.1. ( 1216030) Організація благоустрою населених пунктів - 1245,0 тис.грн.
7.4. Управлінню освіти і науки - 412,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 412,0 тис.грн.
7.4.1. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 357,4 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 357,4 тис.грн.
7.4.2. (0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів - 30,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 30,0 тис.грн.
7.4.3. (0611090) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 0,4 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 0,4 тис.грн.
7.4.4. (0611010) Надання дошкільної освіти - 24,2 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 24,2 тис.грн.
8. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів за рахунок зменшення (п.7) в сумі 840,0тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 840,0 тис.грн.
8.1. Управлінню у справах сім»ї, молодіжної політики і спорту - 428,0тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 428,0 тис.грн.
8.1.1. (1115031) Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл - 40,0 тис.грн
з них:
капітальні видатки - 40,0 тис.грн.
8.1.2. (1117693) Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю - 168,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 168,0 тис.грн.
8.1.3. (1117670) Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання - 220,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 220,0 тис.грн.
8.2. Управлінню освіти і науки - 412,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 412,0 тис.грн.
8.2.1. (0611010) Надання дошкільної освіти 371,8 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 371,8 тис.грн.
8.2.2. (0611110) Підготовка кадрів професійно – технічними закладами та іншими закладами освіти - 16,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 16,0 тис.грн.
8.2.3. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 24,2 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 24,2 тис.грн.
9. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок передачі із спеціального фонду до загального фонду міського бюджету (п.7,п10) в сумі 3586,0 тис.грн.
9.1. Управлінню у справах сім»ї, молодіжної політики і спорту - 199,0 тис.грн.
9.1.1. (1115061) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно масових заходів серед населення регіону - 20,0 тис.грн.
9.1.2. (1115031) Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 179,0 тис.грн.
9.2. Управлінню транспорту, комунікацій та зв»язку - 2000,0 тис.грн.
9.2.1. (1913036) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян - 2000,0 тис.грн.
9.3. Управлінню житлово – комунального господарства, благоустрою та екології - 1245,0 тис.грн.
9.3.1. (1216030) Організація благоустрою населених пунктів - 1223,0 тис.грн.
9.3.2. (1216020) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги - 22,0 тис.грн
9.4. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна - 142,0 тис.грн.
9.4.1. (3117693) Інші заходи пов»язані з економічною діяльністю - 142,0 тис.грн.

10. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок надходжень на 1079,0 тис.грн.
10.1. (50110000) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - 300,0 тис.грн.
10.2. (24170000) Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 779,0 тис.грн.
11. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду (п.12) - 937,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 637,0 тис.грн.
11.1. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна - 11,0 тис.грн.
11.1.1. (3117691) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади - 11,0 тис.грн.
11.2. Управлінню соціальної політики - 240,0 тис.грн.
11.2.1. (0817691) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади - 240,0 тис.грн.
11.3.Міській раді - 30,0 тис.грн.
11.3.1. (0117691) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади - 30,0 тис.грн.
11.4. Управлінню у справах сім»ї, молодіжної політики і спорту - 156,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки 137,0 тис.грн.
11.4.1. (1117691) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади - 19,0 тис.грн.
11.4.2. (1115031) Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл - 137,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки 137,0 тис.грн.
11.5. Фінансовому управлінню - 500,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 500,0 тис.грн.
11.5.1. (3719800) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів ( Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017 – 2018 роки) - 500,0 тис.грн.
З них:
капітальні видатки - 500,0 тис.грн.
12.Внести зміни в додаток "Перелік об"єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку" згідно з додатком (додається) .
13.Внести зміни додаток № 2 "Фінансування бюджету м.Тернополя на 2018рік" замінивши цифри кодів функціонування 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) за загальним фондом з мінус 341707411 грн. на мінус 338458469 грн. та спеціальним фондом з 341707411 грн. на 338458469 грн., в тому числі бюджет розвитку з 341707411 грн. на 338458469грн.
14.Затвердити рішення виконавчого комітету від 10.10.2018р.№ 774 «Про внесення змін до коду бюджетної програми», від 30.10.2018 року № 816 «Про внесення змін до бюджету м. Тернополя на 2018 рік» та від 02.11.208р. № 823 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань».
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

Поіменне голосування