Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018р. №7/31/14 «Про бюджет м.Тернополя (громади) на 2019 рік»

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням обласної радим від 04.06.2019р. № 1396    та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, міська    рада

ВИРІШИЛА:

1.Збільшити доходи  загального  фонду  міського  бюджету  на  68426,378 тис.грн. в тому числі за  рахунок  субвенцій  45381,078  тис.грн.

1. (11010000) Податок та збір на доходи фізичних осіб:

1.1. (11010100)  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  - 17732,3   тис.грн.

 2. ( 18010000) Податок на майно:

2.1(18010200) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості –100,0 тис.грн;

2.2 (18010400) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 2273,0 тис.грн.

3.(18030000) Туристичний збір :

3.1 (18030100) Туристичний збір, сплачений юридичними особами -  20,0 тис.грн.

3.2 ( 18030200) Туристичний збір, сплачений фізичними особами  - 20,0 тис.грн.

4. (21010301) Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) - 200,0 тис.грн

5. ( 21050000) Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - 2000,0 тис.грн.

6. ( 21081700) Плата за встановлення земельного сервітуту - 700,0 тис.грн.

7. (41053900) Інші субвенції з місцевого бюджету  ( з обласного бюджету для ТЗОШ № 21) – 1000,0 тис.грн

8. (41053900) Інші субвенції з місцевого бюджету  ( Кременецька міська рада дошкільна освіта)  -12,150тис.грн.

9.( 41050400) Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної  безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 2408,741тис.грн.

10.( 41050500) Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-  4941,554тис.грн.

11.( 41054200) Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 1003,420тис.грн.

12. (41053900) Інші субвенції з місцевого бюджету  ( Байковецька сільська рада на дітей  з особливими освітніми потребами) – 1,297тис.грн.

13. (41053900) Інші субвенції з місцевого бюджету  ( Підволочиська  сільська рада на дітей  з особливими освітніми потребами) –1,016тис.грн.

14.( 41037400) Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту-35000,0тис.грн.

15.( 41030400) Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів -  1012,9тис.грн.

2. Збільшити видатки  загального  фонду  міського  бюджету  на 24059,763  тис.грн. в тому числі за  рахунок  субвенцій  1014,463 тис.грн.

з них :

оплата праці  -4919,5тис.грн.

енергоносії –1,470тис.грн.

2.1.Управлінню соціальної політики – 3723,6тис.грн.

з них :

оплата праці  - 478,3тис.грн.

2.1.1. (0813242)  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення( Компенсаційна виплата учасникам АТО  за земельні ділянки) -3040,0тис.грн.

2.1.2. (0817693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 100,0тис.грн.

2.1.3.( 0810160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 583,6тис.грн.

з них :

оплата праці  -478,3тис.грн.

2.2.Управлінняю освіти і науки  - 3242,863тис.грн.

з них :

оплата праці  -2110,2 тис.грн.

енергоносії –1,470тис.грн.

2.2.1.(0611010) Надання дошкільної  освіти – 1316,45 тис.грн.

з них :

оплата праці  -927,77тис.грн.

енергоносії –1,470тис.грн.

2.2.2.(0611020) Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми   навчальними закладами  ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом  при школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 1654,4тис.грн.

з них :

оплата праці  - 1116,0тис.грн.

2.2.3.(0611170) Забезпечення діяльності інклюзивно -ресурсних центрів-2,313тис.грн.

2.2.4.(0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 85,0тис.грн.

2.2.5.(0611090) Надання позашкільної  освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 103,5тис.грн.

2.2.6.(0610160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 81,2тис.грн.

з них :

оплата праці  - 66,5тис.грн.

2.3. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку- 2435,9тис.грн.

з них :

оплата праці  -31,0тис.грн.

2.3.1. (1913036)  Компенсаційни виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян ( учні і студенти)  - 802,0тис.грн.

2.3.2. (1913036)  Компенсаційни виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 1500,0тис.грн.

2.3.3.(1913033) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян ( учні і студенти)  -96,0тис.грн.

2.3.4.(1910160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах  - 37,9тис.грн.

з них :

оплата праці  -31,0тис.грн.

2.4. Управлінню  житлово – комунального  господарства,  благоустрою  та  екології   - 5913,1тис.грн.

з них :

оплата праці  - 155,0тис.грн.

2.4.1. (1216030) Організація благоустрою населених пунктів- 5724,0 тис.грн.

2.4.2.(1210160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах   - 189,1тис.грн.

з них :

оплата праці  - 155,0тис.грн.

2.5.Управлінню культури і мистецтва – 719,6тис.грн.

з них :

оплата праці  -31,0  тис.грн.

2.5.1.( 1010160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 37,9тис.грн.

з них :

оплата праці  - 31,0тис.грн.

2.5.2.( 1014081) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  ( Благоустрій парків культури і відпочинку) – 475,7тис.грн.

2.5.2.( 1014060) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 206,0тис.грн.

2.6. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення – 4451,1тис.грн.

з них :

оплата праці  - 44,3тис.грн.

2.6.1. (0712144) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий  діабет –3000,0тис.грн.

2.6.2. (0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога  населенню – 1197,0тис.грн.

2.6.3. (0712152) Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я   ( Виконання Комплексної міської програми " Здоров"я громади на 2019-2021 роки") – 200,0тис.грн.

2.6.4.(0710160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах -54,1тис.грн.

з них :

оплата праці  - 44,3тис.грн.

2.7.Міській раді – 2237,0тис.грн.

з них :

оплата праці  - 1800,0тис.грн.

2.7.1.(0110150) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 2237,0тис.грн.

з них :

оплата праці  - 1800,0тис.грн.

2.8. Управлінню обліку та контролю за використанням  комунального  майна- 317,6тис.грн.

з них :

оплата праці  - 48,8тис.грн.

2.8.1. ( 3110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах  - 59,6тис.грн.

з них :

оплата праці  - 48,8тис.грн.

2.8.2.( 3117693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 258,0тис.грн.

2.9. Управлінню  у  справах  сім»ї,  молодіжної  політики  і  спорту –382,5тис.грн.

з них :

оплата праці  -26,6тис.грн.

2.9.1.( 1110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах  - 32,5тис.грн.

з них :

оплата праці  -26,6тис.грн.

2.9.2.  (1113131) Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» – 80,0тис.грн.

2.9.3.(1115011) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 170,0тис.грн.

2.9.4.(1115012) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту- 100,0тис.грн.

2.10. Управлінню стратегічного розвитку міста – 54,1тис.грн.

з них :

оплата праці  - 44,3тис.грн.

2.10.1.( 3510160) ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах   - 54,1тис.грн.

з них :

оплата праці  - 44,3тис.грн.

2.11.Фінансовому  управління  - 582,4тис.грн.

з них :

оплата праці  - 150,0тис.грн.

2.11.1.( 3719770) Інші субвенції з місцевого бюджету ( обласному бюджету  на умовах співфінансування  на придбання персональних комп»ютерів) – 399,4тис.грн.

2.11.2.(3710160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах  - 183,0тис.грн.

оплата праці  - 150,0тис.грн.

3. Зменшити  видатки  загального  фонду   міського  бюджету    по  головних  розпорядниках  коштів   на  550,0тис.грн.

з них:

енергоносії – 127,5тис.грн.

3.1. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення – 400,0тис.грн.

3.1.1.(712111) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги -400,0тис.грн.

3.2.Управлінню освіти і науки – 150,0тис.грн.

з них:

енергоносії – 127,5тис.грн.

3.2.1.(0611030) Надання загальної середньої освіти вечірніми  ( змінними ) школами – 150,0тис.грн.

з них:

енергоносії – 127,5тис.грн.

4. Збільшити видатки  загального фонду міського бюджету  по  головних  розпорядниках  коштів   за  рахунок  зменшення   видатків  загального  фонду  міського  бюджету  по  головних  розпорядниках коштів (п.3) на   550,0тис.грн.

з них :

оплата праці  - 120,0тис.грн.

4.1. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення – 400,0тис.грн.

4.1.1. (0712152) Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я   ( Виконання Комплексної міської програми " Здоров"я громади на 2019-2021 роки") –400,0тис.грн.

4.2. Управлінню освіти і науки – 150,0тис.грн.

з них :

оплата праці  - 120,0тис.грн.

4.2.1.(0611020) Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми   навчальними закладами  ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом  при школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами- 150,0тис.грн.

з них :

оплата праці  - 120,0тис.грн.

5.Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету за рахунок надходжень  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 3000,0тис.грн.

5.1.( 24170000) Надходження  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 3000,0тис.грн.

6.Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок збільшення доходів ( п.5) на 3000,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-  3000,0тис.грн.

6.1. Управлінню  житлово – комунального  господарства,  благоустрою  та  екології    -3000,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-  3000,0тис.грн.

6.1.1.( 1216011) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду- 3000,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-  3000,0тис.грн.

7. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету за рахунок надходжень цільових фондів утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування  та місцевими органами виконавчої влади – 772,0тис.грн.

7.1.( 50110000) Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування  та місцевими органами виконавчої влади – 772,0тис.грн.

8. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок збільшення доходів ( п.7) на 772,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-  120,0тис.грн.

8.1.Міській раді – 238,0тис.грн.

8.1.1. (0117691) Виконання  заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 238,0тис.грн.

8.2. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і  спорту – 350,0тис.грн.

8.2.1.( 1117691) Виконання  заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади –350,0тис.грн.

8.3. Управлінню  житлово – комунального  господарства,  благоустрою  та  екології- 120,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-  120,0тис.грн.

8.3.1.(1217691) Виконання  заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади –120,0тис.грн.

них:

капітальні  видатки-  120,0тис.грн.

8.4. Управлінню стратегічного розвитку міста – 64,0тис.грн.

8.4.1.( 3517691) Виконання  заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади –64,0тис.грн.

9. Зменшити  видатки  спеціального   фонду   міського  бюджету    по  головних  розпорядниках  коштів  24405,5тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 24405,5 тис.грн. 

9.1. Управлінню  у  справах  сім»ї,  молодіжної  політики  і  спорту – 21731,9 тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 21731,9 тис.грн.

9.1.1. (1117325) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної  культури і спорту-21731,9 тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 21731,9 тис.грн.

9.2.Міській раді – 600,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –  600,0тис.грн.

9.2.1.(0117670) Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання – 600,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 600,0тис.грн.

9.3.Управлінню культури і мистецтв- 300,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –300,0тис.грн.

9.3.1.( 1014081) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  ( Благоустрій парків культури і відпочинку) -300,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –300,0тис.грн.

9.4.Управлінню освіти і науки – 1773,6тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-1773,6тис.грн.

9.4.1.(0611020) Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми   навчальними закладами  ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом  при школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами- 1773,6тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-1773,6тис.грн.

10. Збільшити видатки  спеціального  фонду міського бюджету  по  головних  розпорядниках  коштів   за  рахунок  зменшення   по  головних  розпорядниках коштів (п.9) на  24405,5тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 24405,5 тис.грн.

10.1. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку – 2023,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 2023,0 тис.грн.

10.1.1.( 1917670) Внески до статутного капіталу  суб"єктів гоподарювання – 2023,0тис.грн.

 з них:

капітальні  видатки – 2023,0 тис.грн.

10.2. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення- 209,0тис.грн.

 з них:

капітальні  видатки – 209,0тис.грн.

10.2.1. (0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога  населенню –209,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 209,0тис.грн.

10.3. Управлінню освіти і науки  - 5446,8тис.грн.

 з них:

капітальні  видатки –5446,8тис.грн.

10.3.1.(0611020) Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми   навчальними закладами  ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом  при школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 2208,2тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –2208,2тис.грн.

10.3.2.( 0611010) Надання дошкільної  освіти – 186,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 186,0тис.грн.

10.3.3.(0611120) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  I  -  II рівнів акредитації ( коледжами, технікумами, училищами) – 440,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –440,0тис.грн.

10.3.4.( 0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 839,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 839,0тис.грн.

10.3.5.(0617361) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку- 1773,6тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-1773,6тис.грн.

10.4. Міській раді –3320,0 тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 3320,0 тис.грн.

10.4.1.(0117321)  Будівництво освітніх установ та закладів  -700,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-700,0тис.грн.

10.4.2.( 0117670) Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання- 2620,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 2620,0тис.грн.

10.5. Управлінню  житлово-комунального господарства, благоустрою  та екології -7300,0 тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –7300,0  тис.грн.

10.5.1. (1216030) Організація благоустрою населених пунктів  -3300,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 3300,0тис.грн.

10.5.2. ( 1216011) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 2000,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –2000,0тис.грн.

10.5.3. (1217310) Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства – 2000,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 2000,0тис.грн.

10.6.Управлінню культури і мистецтв- 4064,7тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –4064,7тис.грн.

10.6.1. (1014060) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів –198,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 198,0тис.грн.

10.6.2.( 1014081) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  ( Благоустрій парків культури і відпочинку) – 3866,7тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –3866,7тис.грн.

10.7. Управлінню  у  справах  сім»ї,  молодіжної  політики  і  спорту – 2042,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 2042,0тис.грн.

10.7.1.( 1117325) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної  культури і спорту – 35,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-35,0тис.грн.

10.7.2.( 1115031) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1595,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-1595,0тис.грн.

10.7.3.(1115061) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 412,0тис.грн.

 з них:

капітальні  видатки- 412,0тис.грн.

11. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів субвенції   загального фонду до бюджету розвитку ( п.1)  в сумі  44366,615тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 44366,615тис.грн.

11.1. Управлінню соціальної політики – 8353,715тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-8353,715тис.грн.

11.1.1.(0813221) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 2408,741тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 2408,741тис.грн.

11.1.2.(0813223) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов - 4941,554тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –4941,554тис.грн.

11.1.3.( 0813224) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 1003,420тис.грн.

з них:

капітальні  видатки –1003,420тис.грн.

11.2. Управлінню  у  справах  сім»ї,  молодіжної  політики  і  спорту 35000,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 35000,0тис.грн.

11.2.1. (1117325) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної  культури і спорту- 30000,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 30000,0тис.грн.

11.2.2. (1115031) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл -5000,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки -5000,0тис.грн.

11.3.Управління освіти і науки – 1012,9тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 1012,9тис.грн.

11.3.1.(0611020) Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми   навчальними закладами  ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом  при школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами-1012,9тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 1012,9тис.грн.

12.Зменшити доходи спеціального  фонду міського бюджету на   суму 4819,594тис.грн.

12.1.( 42020000) Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів – 4819,594тис.грн.

13. Зменшити видатки  спеціального  фонду міського бюджету  за рахунок зменшення доходів ( п.12) на   суму 4819,594тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 4819,594тис.грн.

13.1. Управлінню  житлово-комунального господарства, благоустрою  та екології – 4819,594тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 4819,594тис.грн.

13.1.1. ( 1217640) Заходи з енергозбереження (за рахунок гранту) – 4819,594тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 4819,594тис.грн.

14.Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів бюджету розвитку до загального фонду на  2103,5тис.грн.

з них:

капітальні  видатки -2103,5тис.грн.

14.1. Відділу   охорони здоров'я  та медичного забезпечення –70,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки -70,0тис.грн.

14.1.1. (0712100) Стоматологічна допомога населенню-70,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки -70,0тис.грн.

14.2. Управлінню освіти і науки – 1683,5тис.грн.

з них:

капітальні  видатки- 1683,5тис.грн.

14.2.1. (0611020) Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми   навчальними закладами  ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом  при школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами- 1499,7тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-1499,7тис.грн.

14.2.2.( 0611070) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загальноосвітніми  школами- інтернатами, школами та іншими навчальними  закладами  для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку- 37,8тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-37,8тис.грн.

14.2.3. ( 0611110 ) Підготовка  кадрів  професійно-технічними   закладами та іншими закладами освіти – 146,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 146,0тис.грн.

14.3. Управлінню  у  справах  сім»ї,  молодіжної  політики  і  спорту-350,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-350,0тис.грн.

14.3.1. (1115031) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл -350,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки-350,0тис.грн.

 15.Збільшити видатки  загального   фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів бюджету розвитку до загального фонду ( п.14) на 2103,5тис.грн.

15.1.Відділу   охорони здоров'я  та медичного забезпечення –70,0тис.грн.

15.1.1.(0712100) Стоматологічна допомога населенню-70,0тис.грн.

15.2.Управлінню освіти і науки – 1683,5тис.грн.

15.2.1. (0611020) Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми   навчальними закладами  ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом  при школі), спеціалізованими  школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами- 1517,5тис.грн.

15.2.2.( 0611070) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загальноосвітніми  школами- інтернатами, школами та іншими навчальними  закладами  для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку- 20,0тис.грн.

15.2.3. ( 0611110 ) Підготовка  кадрів  професійно-технічними   закладами та іншими закладами освіти – 146,0тис.грн.

15.3. Управлінню  у  справах  сім»ї,  молодіжної  політики  і  спорту-350,0тис.грн.

15.3.1. (1115031) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл -350,0тис.грн.

16. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету за рахунок надходжень  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у  державній або комунальній власності та кошті від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває  в комунальній власності 2500,0тис.грн.

16.1.(33010100) Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у  державній або комунальній власності – 1500,0тис.грн.

16.2.( 31030000) Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває  в комунальній власності – 1000,0тис.грн.

17. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок збільшення доходів ( п.16) на 2500,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки -2500,0тис.грн.

17.1. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку – 2500,0тис.грн.

з них:

капітальні  видатки – 2500,0 тис.грн.

17.1.1.( 1917670) Внески до статутного капіталу  суб"єктів гоподарювання – 2500,0тис.грн.

 з них:

капітальні  видатки – 2500,0 тис.грн.

18.Внести зміни в додаток "Перелік об"єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку" згідно з додатком №1 (додається).

19.Внести зміни в додаток  "Розподіл витрат  місцевого бюджету на реалізацію  місцевих / регіональних  програм  у  2019 році" згідно з додатком №2 ( додається).

20.Внести зміни додаток № 2 "Фінансування бюджету м.Тернополя на 2018рік" замінивши цифри кодів функціонування 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) за загальним фондом з мінус 344215012 грн. на мінус 386478127  грн. та спеціальним фондом з  344215012 грн. на  386478127 грн.,  в тому числі бюджет розвитку з  344215012    грн. на 3386478127   грн.

21.Затвердити рішення виконавчого комітету від  14.06.2019р. №587 « Про внесення змін до бюджету м.Тернополя ( громади) на 2019 рік», від 26.06.2019р. №622 та від 03.07.2019р. № 649 « Про перерозподіл бюджетних асигнувань». ( додаються).

 22.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  бюджету та фінансів.

Додатки (додаються)

 

Поіменне голосування